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PBM 02 02

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SELECCIÓN Y EVALUACION A

PROVEEDORES
Código: PBM-02-02 Rev: 0 Fecha: 27/03/15 Pág: 1/ 5

Emitido por: Área de aplicación:


ASEGURAMIENTO DE CALIDAD SISTEMA DE CALIDAD

Distribución: Copia No.: Contenido:


DIRECTOR GENERAL 01 1.- Objetivo y Alcance
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 02 2. Definiciones
JEFE DE PRODUCCIÓN 03 3. Responsabilidades
JEFE DE VENTAS 04 4. Desarrollo
ADMINISTRACION 05 5. Procedimientos relacionados
6. Anexos
7. Referencias

HISTORIAL DE REVISIONES
No. Rev. Fecha: Descripción del cambio
0 27/03/15 Emisión del documento.

Elaboro: Reviso: Aprobó:

E. JAVIER. VAZQUEZ ANA LUISA MALDONADO DAVID PAULIN MARTINEZ


ASEGURAMIENTO ADMINISTRACION DIRECTOR GENERAL
DE CALIDAD

Ref.: ISO 9001-2008 Esta información es confidencial y es propiedad de PROBANDAS


MEXICO S. DE R. L. DE C. V. No puede ser revelada a persona FAC01 01-15
que no pertenezca a la empresa. Sin la aprobación escrita de
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1. Objetivo

Evaluar a nuestro proveedor en función de su capacidad para suministrar productos de


acuerdo con los requisitos de nuestra organización, que permita asegurar la calidad en el
producto final. Este procedimiento aplica para la siguiente sucursal:

PROBANDAS MEXICO, S. DE R. L. DE C. V.

2. Definiciones
Organización:

Persona o grupo de personas que proporcionan un producto.

Requisito:

Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Producto:

Resultado de un proceso.

Proveedor:

Organización o persona que proporciona un producto.

3. Responsables
JEF. ASEG. Jefe de Aseguramiento de Calidad

RESP. COMP. Responsable de Compras

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4. Desarrollo
4.1 RESP. COMP. PROPIETARIO

E Responsable de Compras deberá asegurar la implementación de este procedimiento


que permita evaluar el cumplimiento de los requisitos solicitados al proveedor.

4.2 RESP. COMP. EVALUACION A PROVEEDOR

El Responsable de Compras deberá realizar la evaluación a proveedores, la cual se


llevara a cabo de manera semestral, los resultados de los criterios a evaluar se registraran
en el formato FAC05 Reporte de Evaluación a Proveedor.

A continuación se describen los criterios a evaluar:

Puntualidad: Se asignará un porcentaje, según el nivel de puntualidad que haya tenido el


proveedor durante el semestre a evaluar, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Especificaciones: Se asignará un porcentaje, según el cumplimiento de las


especificaciones que se hayan solicitado al proveedor, durante el semestre que se esté
evaluando, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Porcentaje de devoluciones: Indicar el porcentaje de devoluciones que se han realizado


al proveedor durante el semestre evaluado, de acuerdo a la siguiente fórmula:

Una vez que se han evaluado los criterios se calculara el promedio, y se registrara en la
casilla de Calificación, cuando esta sea menor al 80% (Objetivo), se indicara como
reprobado o de lo contrario aprobado, este resultado se colocara en la casilla de
Clasificación. De ser reprobado se le solicitará al proveedor realizar Acciones
Correctivas respectivamente.

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4.3 RESP. COMP. SOLICITUD DE ACCIONES CORRECTIVAS

El Responsable de Compras, llevará el control de las Acciones Correctivas solicitadas al


proveedor correspondiente, y deberá de dar seguimiento hasta su recepción.

4.4 JEF. ASEG. CONTROL DE ACCIONES CORRECTIVAS

El Jefe de Aseguramiento de Calidad será responsable de revisar las Acciones


Correctivas y dar su visto bueno, de lo contrario informara a los involucrados para su
corrección.

4.5 JEF. ASEG. REGISTROS

Los registros, Reporte de Evaluación a Proveedor FAC05 y Acciones Correctivas


(Proveedor) serán almacenados durante un año en calendario.

5. Referencias
5.1 Procedimientos relacionados

PBM-02-01 Procedimiento de Compra de Material.

5.2 Documentos de referencia

Este procedimiento no hace referencia a ningún documento.

6. Anexos
Anexo 1 Formato FAC05 Reporte de Evaluación a Proveedor.

7. Referencias
ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad. Conceptos y Vocabulario.

3 Términos y Definiciones.

ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de la Calidad. Requisitos.

7.4.1 Proceso de compras

7.4.3 Verificación de productos comprados


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Anexo 1 Formato FAC05 Reporte de Evaluación a Proveedor.

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