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Administración de La Seguridad de Los Procesos: Clave Del Curso: Mayo, 2017
Administración de La Seguridad de Los Procesos: Clave Del Curso: Mayo, 2017
Administración de La Seguridad de Los Procesos: Clave Del Curso: Mayo, 2017
DE LOS PROCESOS
Clave del curso:
mayo, 2017.
CONTENIDO
APÉNDICE 1
APÉNDICE 2
APÉNDICE 3
UNIDAD 1
Glosario de Siglas
UNIDAD 1 GLOSARIO DE SIGLA
AC ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD.
1.1 ANTECEDENTES
2.2 OBJETIVO
Es la base del Sistema PEMEX - SSPA y está constituido por 12 prácticas que
sirven para administrar los aspectos generales de seguridad, salud y
protección ambiental en Petróleos Mexicanos y del cual emana la Política de
Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA) que aplica para toda la
Organización.
12 Mejores prácticas Internacionales (12 MPI’S)
UNIDAD 2
SISTEMA PEMEX-SSPA
3.1 OBJETIVO
4.1 Principio
CARACTERÍSTICAS:
Propiedades Químicas:
Datos de reactividad:
Datos de toxicidad:
Otros peligros:
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
Ejemplo de una Hoja de Datos de Seguridad
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
Conocer las bases del diseño de los equipos permite determinar las
especificaciones (estándares) para su adquisición, operación y
mantenimiento con la finalidad de dar continuidad operativa al proceso.
Asimismo, permiten tomar decisiones apropiadas durante la operación
de los equipos, en especial ante situaciones de emergencia o cuando se
proponen cambios a la operación.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
Productos esperados
Responsable de la instalación
Guardián de la Tecnología
Guardián de la Tecnología
Las Bases de diseño de los procesos, facilitan que el proceso se opere tal
y como fue diseñado de acuerdo a una secuencia lógica de operación, ya
sea en un equipo de perforación o en una instalación de producción.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
Las bases del diseño de los equipos, establecen las especificaciones para
la adquisición, instalación, operación y mantenimiento de los equipos de
acuerdo a los requerimientos del proceso, permitiendo de esta manera
garantizar su óptimo funcionamiento durante su vida útil.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
Definiciones
Consiste de:
Identificación de peligros y condiciones peligrosas
Una Revisión de los Riesgos de Proceso
El Análisis de Consecuencias y
Desarrollo y Administración de Recomendaciones
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
4.2 Análisis de Riesgos del Proceso
Características:
Características:
Secuencia metodológica:
Generar todas las preguntas ¿Qué pasaría si? posibles hasta que la
creatividad básica se agote.
Características:
Características:
Fortalezas
Subsistemas electromecánicos
Integridad Mecánica
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
4.2 Análisis de Riesgos del Proceso
Modo de Falla: Es la descripción de cómo puede fallar el equipo (abierto,
cerrado, etc.)
Efecto: Es la respuesta del equipo / sistema a un modo de falla específico.
Fortalezas:
Enfoque metódico de los modos de fallas y sus consecuencias.
Segmenta los procesos para realizar análisis críticos.
Con un entrenamiento adecuado, es un método fácil de usar y
documentar.
Limitantes:
Se enfoca en situaciones “funciona –no-funciona” (instrumentos y
equipos).
No cuestiona las bases del diseño.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
4.2 Análisis de Riesgos del Proceso
Fortalezas
Limitantes
Desarrollo de recomendaciones
El informe del Análisis de Riesgo incluye una descripción de cada una de las
recomendaciones, junto con una redacción de las razones por las cuales se emitió la
recomendación.
Las recomendaciones se deben dirigir a la Máxima Autoridad del Centro de Trabajo para
que las consideren como mejoras para reducir los riesgos del proceso. El resumen de las
razones ayuda a aquellos involucrados con el análisis de riesgo de los procesos, pero que
no participaron en las sesiones del Equipo Multidisciplinario (por ejemplo, personal que
realiza revisiones de la gestión de la administración, o los empleados encargados de
implantar las recomendaciones).
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
4.2 Análisis de Riesgos del Proceso
Diseño
Construcción
Operación
Cierre de Operaciones /Desmantelamiento
En proyectos nuevos como parte de una inversión de capital (varios análisis a lo largo del
desarrollo del proyecto).
Los análisis de riesgos deben actualizarse al menos cada cinco años o antes si se realizan
cambios en los equipos y en el proceso que modifiquen la tecnología del mismo, así
como también en los siguientes casos:
Interacción sistémica
El ARP es un elemento clave para la seguridad de una instalación desde la planeación de
un proyecto a fin de lograr la continuidad operativa durante su vida útil, contribuyendo
fuertemente a eliminar incidentes de proceso, debiendo mantener una permanente
interacción sistémica con los elementos de ASP considerando sus revisiones de acuerdo
a lo que demande el propio proceso.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
4.2 Análisis de Riesgos del Proceso
Responsabilidades:
Equipo Multidisciplinario
• Definir los límites de revisión para identificar el proceso o subprocesos objeto del
Análisis de Riesgo.
• Desarrollar el programa de revisiones.
• Identificar todos los escenarios de riesgos del proceso a través de las metodologías
de análisis de riesgos.
• Realizar la ponderación de los escenarios de riesgo.
• Efectuar el análisis de consecuencias.
• Proporciona recomendaciones (acciones para reducir el riesgo).
• Recopila información y elabora reporte.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
4.2 Análisis de Riesgos del Proceso
Enfoque práctico de ARP
En tu área de trabajo se realizan actividades que implican riesgo, por lo que requieres
conocer e identificar los riesgos que se encuentran involucrados en el proceso, las
consecuencias que pueden darse al ocurrir un evento no deseado, las protecciones
instaladas para evitar eventos no deseados, las salvaguardas que se han colocado para
minimizar los efectos no deseados, la fecha del último análisis de riesgo, el programa
calendarizado de análisis de riesgo futuros el cual no debe exceder de 5 años de acuerdo
a nuestra legislación.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
4.2 Análisis de Riesgos del Proceso
Definiciones
Análisis de Riesgos de Proceso.- Es un estudio metódico para identificar, evaluar y
controlar los riesgos del proceso, los principales riesgos son: incendios, explosiones o
fugas de materiales tóxicos.
Consiste de dos partes: una RPP y un Análisis de las Consecuencias (evaluación del
impacto).
Peligro.- Es toda condición física o química que tiene el potencial de causar daño al
personal, a las instalaciones o al ambiente.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología.
4.2 Análisis de Riesgos del Proceso
Proceso.- Conjunto interrelacionado de recursos y actividades que transforman
elementos de entrada, en productos finales, agregándoles valor.
Riesgo.- Peligro a los que se expone el personal y/o daño a la propiedad o ambiente.
Combinación de la probabilidad de que ocurra un accidente y sus consecuencias.
Principio
Características:
Procedimientos Operativos
a. Deben ser específicos y documentados para cada proceso.
b. Deben ser congruentes con la Tecnología del Proceso.
c. Deben ser elaborados y revisados por personal capacitado, con
experiencia y relacionado con el proceso en cuestión.
d. Deberán basarse en los riesgos identificados mediante los Análisis de
Riesgo del Proceso en cuestión.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología
4.3 Procedimientos de Operación Y Prácticas Seguras
e. Deben tener un formato estandarizado, sencillo y ser fáciles de comprender por
todos los trabajadores involucrados en el proceso.
f. Deben contar con una sección sobre Seguridad, Salud y Protección Ambiental que
analice y/o explique:
• Arranque inicial
• Paros normales
• Arranques después de un paro para mantenimiento o paro debido a una
emergencia
• Operación normal
• Operaciones de emergencia como paros y quién está calificado para ejecutar
estos procedimientos en forma segura y oportuna.
• Operaciones temporales en caso de surgir la necesidad
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología
4.3 Procedimientos de Operación Y Prácticas Seguras
h. Estipulan los límites máximos y mínimos de las Condiciones Estándar de Operación
(CEO), así como los Límites Seguros de Operación (LSO) del proceso.
Nivel de Riesgo vs Límites de las Variables del Proceso
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología
4.3 Procedimientos de Operación Y Prácticas Seguras
I. Objetivo General
V. Definiciones
Seguridad
Representan los límites físicos seguros (mínimos y máximos) en los que un equipo o
instalación puede operar y estos valores deben estar registrados en el Paquete de
Tecnología del Proceso (datos de diseño de los equipos), se deben tomar acciones de
inmediato para retornar a las Condiciones Estándar de Operación (CEO).
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología
4.3 Procedimientos de Operación Y Prácticas Seguras
XI. El Paso a Paso de la Operación:
Instrucciones necesarias para llevar a cabo las operaciones de paro seguro planeado.
Deben existir instrucciones operativas por paro normal por:
Instalación completa.
Sección específica de la Instalación.
Equipo específico si es requerido.
XII. Anexos.
Para asegurar que las instrucciones operativas sean congruentes con la tecnología
del proceso, este “cumplimiento del enunciado de la tecnología” debe ser parte del
proceso de aprobación del procedimiento:
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología
4.3 Procedimientos de Operación Y Prácticas Seguras
Producto esperado
Interacción sistémica
Interacción sistémica
a) Reentrenamiento
b) nuevo ingreso
c) nuevas instalaciones, modernizaciones o cambios que dan origen
a nuevos procedimientos o actualizaciones de los existentes.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología
4.3 Procedimientos de Operación Y Prácticas Seguras
Enfoque práctico de POPS
Definiciones
Definiciones
Este elemento proporciona los fundamentos para que los cambios propuestos que
modifiquen la tecnología del proceso sean debidamente evaluados,
documentados y autorizados, con la finalidad de identificar, controlar, mitigar o
eliminar los riesgos que pudieran ser incorporados al proceso derivados de la
aplicación de dichos cambio.
Los cambios a un proceso son cambios en los Materiales que manejan el proceso,
las Bases del Diseño de los Equipos o las Bases de Diseño del Proceso,
información que forma parte del Paquete Tecnológico.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología
4.4 Administración de Cambios de Tecnología
Valor del elemento
Características
Solicitud de cambio
Un cambio de tecnología se documenta desde su inicio mediante una solicitud, donde
se justifique la necesidad del cambio, mismo que puede originarse de una oportunidad
de mejora en la operación o en la seguridad del proceso, así como también por la
atención de desviaciones detectadas a través de las diferentes actividades para la
identificación de las mismas (auditorías, ARP, inspecciones, IAI, etc.).
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología
4.4 Administración de Cambios de Tecnología
Viabilidad del cambio
Los cambios a la tecnología pueden incorporar peligros al proceso, por lo que se debe
realizar una Evaluación Preliminar de Riesgos para determinar el nivel de riesgo del
cambio propuesto.
Los riesgos a evaluar están en función de los peligros potenciales que se incorporen al
proceso, por la inclusión de materiales que puedan modificar su estabilidad, por la
alteración de las variables y la instalación de equipos nuevos para adaptar el proceso a
nuevas condiciones de operación.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología
4.4 Administración de Cambios de Tecnología
Desarrollo del proyecto de cambio
Dentro de un Proyecto de Cambio se debe asegurar que:
Esta etapa tiene la finalidad de identificar los riesgos, las consecuencias y los
impactos potenciales al proceso que pudiera ocasionar el cambio propuesto,
Implantar medidas adicionales de protección y control antes de realizar el cambio y
recomendar las medidas de control que deben ser adoptadas durante la operación
del sistema, se debe tener en cuenta que los resultados de un análisis de riesgos
pueden dar justificación para rechazar un cambio, si este no es viable por el riesgo
que pueda representar.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología
4.4 Administración de Cambios de Tecnología
Ejecución del cambio
Producto Esperado
Interacción sistémica
Enfoque práctico
Cambio Definitivo. Son los cambios permanentes al proceso, los cuales pueden
modificar su diseño, el de los equipos que lo componen o incorporarle materiales
peligrosos.
Cambio de Emergencia. Es un arreglo de carácter urgente, debido a una situación de
riesgo inminente, por necesidad operativa o de seguridad, vigilando en todo momento el
cumplimiento de las medidas de seguridad.
UNIDAD 4 Recursos de Tecnología
4.4 Administración de Cambios de Tecnología
Entrenamiento Inicial
Previo a que el personal desempeñe actividades propias de un puesto relacionado
con el proceso, deberá ser sujeto a programa de entrenamiento básico y
especializado de acuerdo a sus funciones específicas que le permita contar con los
conocimientos, habilidades y actitudes para llevar a cabo las actividades del puesto
de manera segura.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.1 Entrenamiento y Desempeño
Entrenamiento Básico
El entrenamiento básico consiste en proveer el conocimiento mínimo necesario al
personal que con motivo del desempeño realice alguna de sus actividades en las
instalaciones del proceso, siendo los aspectos a considerar en la capacitación de este
personal los siguientes:
• Una visión general del proceso que incluya una explicación sobre conceptos teóricos
básicos del proceso.
• Políticas de seguridad de la organización.
• Riesgos de los materiales que se emplean en el proceso.
• Riesgos del proceso.
• Plan de respuesta a emergencias: Escenarios de riesgos y roles del personal en caso
de presentarse una emergencia.
• Prácticas seguras identificadas como necesarias en la Instalación en donde realizará
sus actividades.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.1 Entrenamiento y Desempeño
Entrenamiento Especializado:
Los trabajadores de una instalación deben estar mentalmente alertas, por lo que
aquellos casos en que presenten una capacidad disminuida deben detectarse a
tiempo a fin de evitar se genere una condición de riesgo para el proceso, el propio
trabajador y sus compañeros.
• Identificación de los trabajos en los cuales una capacidad disminuida pudiera contribuir a
una afectación del proceso.
• Establecimiento de prácticas para detectar una capacidad disminuida en el momento de
la contratación.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.1 Entrenamiento y Desempeño
• Capacitación de los supervisores para que sepan reconocer síntomas de una capacidad
física o mental disminuida y para enfrentarlos cuando los descubran. La capacitación
debe brindar instrucciones para proteger las instalaciones y el personal pero sin dejar de
respetar los derechos personales privados.
Una capacitación efectiva del personal asignado al proceso sólo es posible mediante la
aplicación consistente de un mecanismo que considere al menos lo siguiente:
La aplicación sistémica de todos los elementos de la ASP llevada a cabo por personal
bien entrenado genera altos niveles de competencia, mejoras en la seguridad operativa,
mayor eficiencia y rentabilidad.
La capacitación al personal relacionado con el proceso en la identificación, comprensión
y control de los riesgos asociados a su actividad, sienta las bases para lograr un cambio
en la cultura de seguridad de una Organización.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.1 Entrenamiento y Desempeño
Interacción sistémica
Recursos Humanos:
Principio
El Elemento de Administración de
Contratistas busca que las actividades
relacionadas con el proceso,
asignadas a Contratistas, sean
realizadas de manera segura
conforme a los estándares de la
Organización contratante.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.2 Administración de Contratita
Cumplimiento Legal
De acuerdo al objetivo y alcance de las actividades que realizará el
contratista, es necesario identificar la normatividad oficial vigente que
regula la actividad objeto del contrato, siendo indispensable que el
contratista defina cómo dará cumplimiento a los requisitos
establecidos en la normatividad, definiendo las acciones, responsables
y plazos para un cumplimiento estricto de las regulaciones
identificadas.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.2 Administración de Contratita
Cambios de Personal
Integridad Mecánica
Aseguramiento de la Calidad
Salud Ocupacional
Protección Ambiental
Indicadores de desempeño
Auditorías
Los contratistas deben aplicar sus mecanismos
de Auditoría, alineados a los de la Organización,
con el objeto de evaluar el cumplimiento de los
requisitos del SSPA, establecidos para que sus
actividades se lleven a cabo de manera segura
evitando afectaciones al proceso que pueden
ocasionar un impacto al negocio, al personal y al
medio ambiente.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.2 Administración de Contratita
Contratación y Orientación
• Una operación del proceso de manera segura y continua que coadyuve en el logro
de los objetivos del negocio.
Interacción sistémica
Responsabilidades
Verificar que el personal Contratista conozca los riesgos del proceso derivados de
los ARP´s de la instalación en donde desarrolla sus actividades.
Verificar que el personal Contratista conozca los escenarios del Plan de Respuesta
a Emergencias de la Instalación y esté entrenado para actuar en caso de una
emergencia.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.2 Administración de Contratita
Enfoque práctico
Principio
Características
Durante esta etapa se identifica a todo el personal que por diferentes motivos puede ocupar
un puesto relacionado con el proceso y desempeñar una actividad crítica. Por lo tanto, las
situaciones en donde se debe aplicar una ACP pueden ser variadas, siendo las principales:
Producto esperado
Interacción sistémica
Siendo el personal parte esencial para una buena aplicación del ASP
en una instalación, debemos asegurarnos que cuando se realice un
cambio de personal se mantengan los niveles mínimos de
experiencia, capacitación y habilidades para un manejo adecuado del
proceso.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.3 Administración de Cambios de Personal
Responsabilidades
Definiciones
Definiciones
La búsqueda de las causas debe ir de la mano con un manejo justo y firme de cualquier
problema de relaciones con los trabajadores involucrados en el incidente. En casos de
negligencia, es necesario aplicar algún tipo de medida disciplinaria. Cabe señalar que
cuando se identifica un error humano, a menudo éste señala la existencia de una falla
administrativa relacionada con algunos elementos de la administración de la seguridad
de los procesos (POPS, ED, ACP, PRE, etc.).
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.4 Investigación y Análisis de Incidentes y
Accidentes
Una vez que se ha realizado el análisis Causa-Raíz del evento ocurrido, es necesario
que las recomendaciones derivadas del análisis sean atendidas mediante un
programa, dando prioridad a las que puedan ser corregidas de manera inmediata, así
mismo, el programa debe establecer responsables y fechas de cumplimiento, dando
estricto seguimiento hasta su corrección y las recomendaciones no aprobadas
deberán ser documentadas incluyendo las razones por las cuales no serán
implementadas.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.4 Investigación y Análisis de Incidentes y
Accidentes
Comunicación de los resultados
La comunicación de los resultados de la Investigación se debe realizar
con el fin de prevenir la repetición de los incidentes y para multiplicar
los aprendizajes de lo ocurrido en todas las instalaciones del centro de
trabajo.
Interacción sistémica
Los resultados de la investigación de incidentes/accidentes proporcionan
información para el desarrollo de una base de datos que nos permitan tener
un historial de la fallas en los equipos o sistemas que a través de la
ingeniería de confiabilidad (IM) nos permitan tomar medidas para la
prevención de accidentes.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.4 Investigación y Análisis de Incidentes y
Accidentes
Responsabilidades
Análisis Causa Raíz (ACR): Es una metodología utilizada para identificar factores
causales de fallas, relacionados con factores humanos, físicos y de sistemas cuya
consecuencia es un incidente o accidente.
Árbol de Fallas o Árbol de los Por Que?: Es una herramienta usada en la metodología
Análisis Causa Raíz que permite ordenar de manera gráfica, el desarrollo del análisis e
investigación de manera secuencial. El Árbol de fallas facilita el establecimiento de las
relaciones causa y efecto y nos conduce a identificar cual fue la causa raíz del
problema.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.4 Investigación y Análisis de Incidentes y
Accidentes
Causas Factores Humanos: Identifican las acciones humanas que contribuyeron
directamente con la ocurrencia de un incidente o accidente. Ejemplo; selección
inadecuada de un empaque, instalación de sellos en forma incorrecta, etc.
Principio
Características
El Plan de Respuesta a Emergencias (PRE) establece las acciones que debe
seguir el personal de un centro de trabajo para atender en forma oportuna
las emergencias.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.5 Planes de Respuesta a Emergencia
• Coordinar la emergencia
• Coordinar la brigada contra incendios
• Coordinar al personal de mantenimiento para atender la emergencia
• Atención de primeros auxilios
• Logística
• Seguridad física
• Comunicación social
• Coordinar recursos materiales
• Registro del personal que atiende la emergencia
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.5 Planes de Respuesta a Emergencia
Gubernamentales: Emitidas por el gobierno federal y estatal, las cuales pueden ser
entre otras la Guía Técnica para la Implementación de Programas Internos de
Protección Civil de la Dirección general de protección civil de la Secretaría de
Gobernación; Ley General de Protección Civil, de la Secretaría de Gobernación; NOM-
002-STPS-2010 Condiciones de Seguridad, Prevención, Protección y Combate de
Incendios en los Centros de Trabajo, de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.5 Planes de Respuesta a Emergencia
Capacitación específica: Se debe dar al personal que forma parte del organigrama de
ejecución del PRE (URE y Brigadas).
Tiempo de respuesta.
Sistema de comunicación efectiva
Desviación de la aplicación de procedimientos o acciones establecidas
Funcionalidad de los equipos para el control de la emergencia
Conteo del personal en los puntos de reunión.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.5 Planes de Respuesta a Emergencia
Producto esperado
Un documento que integra todas las actividades que debe realizar el personal de una
instalación para atender de manera oportuna una emergencia derivada de un evento.
Personal capacitado, equipos y materiales disponibles para el control y respuesta a
emergencias.
Organización estructurada de las brigadas de emergencias.
Responsabilidades
Además de las responsabilidades descritas a continuación, considerar las establecidas
en Los documentos generados y autorizados en los que se establezcan las
responsabilidades de la línea de mando y de la función de SSPA con respecto al SASP.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.5 Planes de Respuesta a Emergencia
Interacción sistémica
A través del análisis de consecuencias de los riesgos del proceso, quedan definidos los
escenarios de riesgos particulares para cada instalación, que permiten implementar
las acciones concretas del Plan de Respuesta a Emergencias correspondiente (ARP),
así mismo fundamenta los procedimientos operativos donde se establecen la
medidas que permiten controlar el evento (POPS), todo el personal de la instalación
incluyendo contratistas, visitantes y la comunidad, debe ser capacitado y entrenado
en la ejecución de las acciones establecidas en el Plan de Respuesta a Emergencias
(ED, Contratistas).
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.5 Planes de Respuesta a Emergencia
Máxima Autoridad del Centro de Trabajo
Riesgo.- Peligro a los que se expone el personal y/o daño a la propiedad o ambiente.
Combinación de la probabilidad de que ocurra un accidente y sus consecuencias.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.6 Auditorías
Principio
Características
Las auditorías de ASP, se deben hacer a tres niveles, auditorías de primera parte, auditorías de
segunda parte y auditorías de tercera parte:
Auditorías de primera parte: Son aquellas practicadas por el propio personal que opera el
proceso donde se implanta el sistema.
Auditorías de segunda parte: Son aquellas practicadas por una identidad independiente a la
que opera el proceso donde se implanta el sistema pero que pertenece a la misma empresa
(normalmente aplicadas por la SSIPA o GSIPA).
Auditorías de tercera parte: Son aquellas realizadas por una entidad externa a la empresa
(normalmente por una tercería para fines de certificación).
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.6 Auditorías
Planeación, ejecución y seguimiento
Planeación: La aplicación de una auditoria que cumpla con su objetivo, deberá incluir las
siguientes actividades previas tales como definir el alcance, el cual consiste en establecer
que áreas, elementos del sistema, procesos y documentos que serán sujetos de
evaluación; selección del auditor líder y del equipo auditor, el cual deberá estar
conformado por personal con experiencia en el proceso a auditar y conocer los
elementos del sistema, el auditor líder debe conocer las técnicas y proceso de auditoría;
establecer fechas de inicio de la auditoria, fecha de cierre y programa de revisiones;
criterios de auditoría los cuales se refieren a los documentos planes políticas y
procedimientos, estándares que serán utilizados para la evaluación.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.6 Auditorías
Seguimiento: La Máxima Autoridad del Centro de Trabajo y personal del área y/o
proceso auditado, deben realizar un programa de atención a todos las no
conformidades o incumplimientos que se hayan registrado como hallazgos en el
resultado de la auditoria y establecer fechas compromiso para su cumplimiento
indicando el personal responsable de su atención, el cual servirá de base para el
seguimiento y rendición de cuentas.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.6 Auditorías
Protocolos de auditoría
Producto esperado
Documentación de las brechas que existen entre los controles implementados por el
Centro de Trabajo o instalación y los estándares establecidos por el Sistema de
Administración de la Seguridad de los Procesos (SASP), recomendando acciones
correctivas que permitan la mejora continua del desempeño del sistema.
Interacción sistémica
El resultado de las auditorías, permiten establecer acciones para cerrar brechas de
todos los elementos del Sistema la Administración de la Seguridad de los Procesos
(SASP). El producto de las auditorías de ASP, es insumo para todos los demás
elementos del sistema, en términos del proceso de implantación.
UNIDAD 5 Recursos de Personal
5.6 Auditorías
Responsabilidades
Línea de Mando
Líderes de Auditorías
Definiciones
Valor de AC en el diseño
Valor de AC en la fabricación
Almacenamiento
Valor de AC en el Mantenimiento
Mantener la continuidad operativa del proceso, asegurando que el refaccionamiento
sea de acuerdo a las especificaciones del equipo y los programas de mantenimiento
se lleven en tiempo y forma, con los procedimientos y personal adecuado.
Interacción sistémica
Definiciones
Equipo Crítico: Es aquel que al dejar de cumplir con su función en el proceso ó que al
fallar inesperadamente, de acuerdo a límites preestablecidos en seguridad y
producción, ponen en riesgo la integridad del personal, instalaciones y/o medio
ambiente.
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.2 Integridad Mecánica
Principio
Este elemento establece los requisitos para garantizar la continuidad
operativa de los equipos, sus componentes y sistemas críticos,
manteniendo sus características originales, a través de un programa
de mantenimiento efectivo desarrollado con base a las inspecciones y
pruebas siguientes:
• Inspección basada en el tiempo.
• Inspección basada en la condición del equipo.
• Inspección basada en riesgos
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.2 Integridad Mecánica
Valor del Elemento
Procedimientos de Mantenimiento
Desarrollar los procedimientos de mantenimiento de equipos
críticos, permite que el personal ejecute las actividades propias de
su categoría en forma segura y con calidad para mantener la
operación de los equipos en forma continua y confiable.
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.2 Integridad Mecánica
Reparaciones y Modificaciones
Todas las deficiencias identificadas en los equipos críticos, derivan en
acciones para su corrección tales como: reparaciones, reemplazos,
reclasificaciones y modificaciones. La implementación de estas
acciones, permiten que los equipos continúen operando en
condiciones seguras y confiables.
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.2 Integridad Mecánica
Valor de Reparaciones y Modificaciones
Incrementar la vida útil de un equipo o proceso contribuyendo a
que estos operen de forma confiable y segura.
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.2 Integridad Mecánica
Ingeniería de Confiabilidad
Consiste en evaluar cuánto tiempo puede operar un equipo, sistema o
componente en forma continua y segura, antes de que se ponga fuera de
servicio por mantenimiento, reemplazo o por falla.
Coadyuva en la evaluación de las fallas para eliminar defectos en el diseño
de los equipos y optimizar el mantenimiento preventivo y predictivo
mediante la evaluación de la información generada por los planes de
inspecciones y pruebas. Estas acciones nos permitirán predecir cuándo un
equipo está propenso a fallar basado en los eventos históricos
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.2 Integridad Mecánica
Producto Esperado
Procedimientos de mantenimiento, programas de mantenimiento y
programas de inspecciones y pruebas, que permiten la continuidad
operativa segura y confiable de los equipos y procesos.
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.2 Integridad Mecánica
Interacción Sistémica
La operación continua del proceso depende de la integridad mecánica de los
equipos, componentes y sistemas críticos manteniendo sus características
iníciales de operación desde su montaje, a lo largo de su vida útil y hasta su
desmantelamiento. Cuando se realiza el mantenimiento a un equipo
utilizando refacciones que no cumplen con las especificaciones de diseño
(TP, AC) puede implicar una falla en el equipo que puede ocasionar una
pérdida de contención y paro del proceso (IAIA).
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.2 Integridad Mecánica
Responsabilidades:
Definiciones
Confiabilidad: Es la probabilidad de funcionamiento libre de fallas de un equipo
o sus componentes por un tiempo definido bajo un contexto operacional
determinado.
Cambio de especificaciones: Cualquier acción tomada para cambiar la
configuración física de un proceso o sistema (rediseño o modificación), cambiar
el método utilizado por un operador o mantenedor para el desarrollo de una
tarea específica, cambiar el contexto operacional del sistema, o cambiar la
capacidad de un operador o mantenedor (entrenamiento).
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.3 Administración de Cambios Menores
Principio
La Administración de Cambios Menores (ACM) es un proceso
sistemático para la identificación, control y consideración de los
riesgos potenciales que pudieran ser introducidos al proceso,
derivado de los cambios y modificaciones realizados al proceso,
equipos o instalaciones.
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.3 Administración de Cambios Menores
Solicitud de Cambio
Un cambio menor se documenta desde su inicio mediante una solicitud,
donde se justifique la necesidad del cambio, mismo que puede originarse
de una oportunidad de mejora en la operación o en la seguridad del
proceso, así como también por la atención de desviaciones detectadas a
través de las diferentes actividades para la identificación de las mismas
(auditorías, ARP, inspecciones, IAIA, etc.).
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.3 Administración de Cambios Menores
Evaluación de Riesgos
Los cambios menores pueden introducir peligros al proceso, por lo
que se debe realizar una evaluación preliminar de riesgos para
determinar el nivel de riesgo del cambio propuesto.
Los riesgos a evaluar están en función de los peligros potenciales que
se incorporen al proceso, por la inclusión de materiales o la
instalación de equipos nuevos que no alteren las variables del
proceso.
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.3 Administración de Cambios Menores
Producto Esperado
Establecer la metodología de administración de cambios menores y los
criterios para la asignación de responsabilidades, de modo que se
asegure que los peligros potenciales relacionados con cambios menores
en el proceso sean identificados y controlados.
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.3 Administración de Cambios Menores
Interacción Sistémica
Una administración de cambios menores sustentada en una evaluación y
administración de los riesgos potenciales que conlleva el cambio,
contribuirá a que los demás elementos de la Administración de la
Seguridad de los Procesos (ASP) interactúen de manera sistemática para
favorecer un proceso seguro.
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.3 Administración de Cambios Menores
Responsabilidades
Equipo Multidisciplinario para Administración del Cambio:
• Evalúa el cambio propuesto.
• Determina la viabilidad del cambio mediante estudios, análisis, costos estimados y
pruebas.
• Valida el cambio y solicita su aprobación y autorización.
Guardián de la Tecnología:
• Aprobar el cambio desde el punto de vista técnico.
• Asesorar al grupo multidisciplinario durante el análisis del cambio propuesto.
• Incorporar la información necesaria generada por el cambio en el paquete
tecnológico.
UNIDAD 6 Recursos de Instalaciones
6.3 Administración de Cambios Menores
Enfoque Práctico
En tu instalación o área de trabajo se realizan cambios menores por lo que debes tener
claro que un cambio menor es un cambio o alteración a la instalación que afecta a los
componentes de la misma, pero que no altere las condiciones del proceso en términos de
sus variables de operación (presión, temperatura, flujo, nivel, etc.). Los cambios menores
pueden ser:
• Cambio de equipo o material.
• Cambio al arreglo físico o a la disposición en el espacio de los componentes.
• Cualquier cambio “menor” dentro de una tecnología documentada y en operación (sin
alterar los datos de dicho proceso o tecnología), sin importar que sea una sencilla
sustitución o intercambio de equipo del mismo tipo y las mismas características,
deberán ser considerados como cambios menores.
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6.3 Administración de Cambios Menores
Definiciones
Cambio de tecnología. Son los cambios a la tecnología de proceso documentada y
aprobada, que incluyen cambios en los riesgos de los materiales, en las bases de diseño
del equipo o a las bases de diseño del proceso, que potencialmente invalidan las
evaluaciones de riesgo previas.
Cambio definitivo. Son los cambios permanentes al proceso, los cuales pueden
modificar su diseño, el de los equipos que lo componen o incorporarle materiales
peligrosos.
Cambio de emergencia. Es un arreglo de carácter urgente, debido a una situación de
riesgo inminente, por necesidad operativa, vigilando en todo momento el cumplimiento
de las medidas de seguridad.
…
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6.4 Revisión de Seguridad de Pre-Arranque
Principio
Las Revisiones de Seguridad de Pre-Arranque consisten en una
verificación del cumplimiento de los elementos del ASP para
determinar si un equipo (os) o instalación nueva, modificada o que
haya estado fuera de operación, se encuentra en condiciones para
operar de manera segura.
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6.4 Revisión de Seguridad de Pre-Arranque
Producto Esperado
Una aplicación consistente de los mecanismos de una Revisión de
Seguridad de Pre-Arranque (RSPA) previo a la puesta en operación de
equipos nuevos, modificados o que estuvieron fuera de operación
traerá como consecuencia:
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6.4 Revisión de Seguridad de Pre-Arranque
Interacción Sistémica
El elemento de Revisión de Seguridad de Pre-Arranque (RSPA) evalúa a
todos los elementos del Sistema de Administración de la Seguridad de
los Procesos (SASP), con la finalidad de asegurar el cumplimiento de los
requisitos de estos elementos, para que los equipos de proceso operen
de manera segura.
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6.4 Revisión de Seguridad de Pre-Arranque
Responsabilidades
Encargado de instalación, supervisor
• Asegurarse que antes de poner en operación un equipo o instalación se haya
cumplido con todos los requisitos de los elementos de la ASP.
• Asegurarse que cuando un equipo o sistema ha sido intervenido por
mantenimiento, paro programado o no programado, por situaciones de
emergencia o que se vaya a desincorporar, sea revisado de acuerdo a los
procedimientos de pre-arranque.
• Asegurarse que grupo especialista para realizar las revisiones de pre-
arranque esté capacitado en los conceptos de la ASP.
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6.4 Revisión de Seguridad de Pre-Arranque
Definiciones
Equipo Multidisciplinario de Revisión de Seguridad de Pre-Arranque
(RSPA). Formado por especialistas responsables de una instalación y con
experiencia en Ingeniería, en mantenimiento, en el proceso y seguridad.
Puede incluirse la participación de otras especialidades que se consideren
convenientes.
Pre-Arranque. Conjunto de actividades que se realizan previamente a la
puesta en operación del proceso, para confirmar que los elementos
apropiados para la seguridad del mismo, han sido cubiertos
satisfactoriamente y la instalación se encuentra en condiciones seguras
para operar.
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6.4 Revisión de Seguridad de Pre-Arranque
Definiciones
Recomendaciones impeditivas. Desviación potencial de alto riesgo al
personal, instalación o de continuidad operativa que resulta
imprescindible su corrección, antes del inicio secuencial de la puesta en
marcha del proyecto específico.
Recomendaciones no impeditivas. Desviación que no implica riesgo
(documental o física) que puede ser corregida, antes, durante o después
de la puesta en marcha del proyecto específico.
Gracias por su atención