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Diario, Mayor, Balance

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Catedrático: Edwin Josué Ixpatá Reyes

PRIMER SEMESTRE 2020

CONTABILIDAD 1

Tema impartido:

 libro Diario

El “Almacén las Cobijas”. Tiene en sus operaciones contables al 1 de septiembre de 2015 las
siguientes condiciones: Caja Q.5,165.00; Bancos Q.85,040.00; IVA por Cobrar Q.6,392.25;
Mercaderías Q.37,800.00; Material de Empaque Q.5,400.00; Mobiliario y Equipo Q.8,861.50;
Gastos de Organización Q.1,792.25; Proveedores Q.10,000.00; Documentos por Pagar a
Corto Plazo Q.5,000.00; Patrimonio Neto Q.135,451.00.

El Movimiento durante el Mes fue el siguiente:

03. Se pagó el alquiler del local por el presente mes Q.2,576.00 con el IVA incluido, factura
No.5915 pagada con el cheque No.001, el 60% corresponde a Sala de Ventas y el resto a
oficinas.

06. Se vendieron mercaderías al contado por Q.8,444.80 con el IVA incluido, facturas No.01 a
No.10.

07. Se le concedió un anticipo de Q.200.00 en efectivo sobre su sueldo del presente mes a
Domitila Arenas, vendedora de la empresa, recibo No.001.

09. Se hizo un abono de Q.3,000.00 en efectivo a Productos para Dormitorio, S.A. recibo
No.413.

11. Se vendieron mercaderías al crédito a Silvia Paredes, por Q.4,088.00, el IVA lo pagó en
efectivo.

13. Se compraron mercaderías al crédito a Almacén Las Chamarras, S.A. por Q.14,089.60, el
IVA se le pagó en efectivo.

15. Se depositaron en el Banco Comercial, S.A. Q.3,000.00, comprobante No.002.

16. Se vendieron mercaderías al crédito a Carmen Ramos, por Q.5,062.40 el IVA lo pagó en
efectivo.

17. Silvia Paredes, de las mercaderías que se le vendieron al crédito el día 11, nos devuelve
Q.537.60 con el IVA incluido, ya que le aparecieron algunas piezas en mal estado, el IVA
también se le abonó a su deuda.
23. Silvia Paredes abona a su deuda Q.2,000.00 en efectivo, recibo de caja No.002.

23. Se vendieron mercaderías al crédito a Jorge Flores por Q.5,068.00, el IVA lo pagó en
efectivo.
Catedrático: Edwin Josué Ixpatá Reyes
PRIMER SEMESTRE 2020

25. Se compró a Arimany: 5 resmas de papel bond tamaño carta de 80 gramos, Q.36.68 c/R;
3 cajas de sobres oficio, Q.16.80 c/C; factura No.6341 pagada en efectivo.

30. Pendiente de contabilizar sueldos del presente mes, así: Un contador Q.3,700.00; una
Secretaria Q.3,000.00, un Auxiliar de Contabilidad Q.2,600.00 más 25 horas extras, una
Encargada de Sala de Ventas Q.3,600.00, cuatro Vendedores Q.2,300.00 c/u, un Conserje
Q.2,200.00 más 30 horas extras, un Chofer de una panel Q.2,500.00 más 28 horas extras. A
todos se les pagará también Q.250.00 a cada uno por concepto de bonificación incentivo. A
todos se les retuvo la cuota laboral del IGSS. Por el valor líquido se emitieron los cheques
No.1001 al No.1014

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