Jok Checklist Smk3
Jok Checklist Smk3
Jok Checklist Smk3
1.1.2. Apakah kebijakan ditanda tangani oleh pengusaha dan atau pengurus ? 1.1.3. Apakah kebijakan disusun melalui proses konsultasi dengan wakil tenaga kerja ? 1.1.4. Apakah pengusaha mengkomunukasikan kebijakan K3 dengan : a. Seluruh tenaga kerja b. Tamu c. Kontraktor d. Pelanggan e. Pemasok Dengan tata cara yang tepat ? 1.1.5. Apakah ada kebijakan khusus untuk masalah K3 yang bersifat khusus ? 1.1.6. Apakah kebijakan K3 ditinjau ulang ? Apakah kebijakan khusus lainnya ditinjau ulang ? TIDAK
0 0 0 0 0
tdk
TIDAK YA
0 100
NO. 2.
KRITERIA
CHECKLIST
YA/TIDAK KETERANGAN ADA ADA YA TIDAK YA BELUM TERTULIS TERTULIS SECARA LESAN
% 50
1.2. Tanggung jawab & 1.2.1. Apakah tanggung jawab dan wewenang untuk wewenang untuk mengambil tindakan telah ditetapkan ? bertindak - Melaporkan kepada semua personil telah ditetapkan - Apakah penetapan tersebut disebar luaskan ? - Apakah penetapan tersebut didokumentasikan ? 1.2.2. Apakah penunjukan penanggung jawab K3 sesuai dengan peraturan perundangan ? 1.2.3. Apakah pimpinan unit kerja bertanggung jawab atas kinerja K3 pada unit kerjanya ? 1.2.4. Apakah perusahaan mendapat saran Ahli K3 yang berasal dari : - Dalam perusahaan ? - Luar perusahaan ? 1.2.5. Apakah petugas yang bertanggung jawab menangani keadaan darurat mendapat latihan ? 1.2.6. Apakah kinerja K3 dimasukkan dalam laporan tahunan perusahaan atau laporan lain yg setingkat ? 1.2.7. Apakah pimpinan unit kerja diberi tahu tentang tanggung jawabnya terhadap : - Kontraktor ? - Orang lain yang memasuki tempat kerja ? 1.2.8. Apakah telah ditunjuk sbg penanggung jawab untuk - Memelihara - Mendistribusikan peraturan terbaru tentang K3 ?
100
100
YA
100
100
100
TIDAK YA YA
0 100 100
0 100 100
50
100
TIDAK
YA YA
100 100
200
100
BELUM BELUM
0 0
NO.
KRITERIA
CHECKLIST 1.2.9. Apakah pengurus bertanggung jawab untuk menjamin sistem mengenai K3 ?
YA/TIDAK KETERANGAN YA
NILAI 100
% 100
3.
1.3. Tinjauan ulang dan 1.3.1. Apakah hasil peninjauan ulang dicatat dan di evaluasi. dokumentasikan ? 1.3.2. Apakah tinjauan ulang dimasukkan kedalam perencanaan tindakan manajemen ? 1.3.3. Apakah dilakukan peninjauan ulang terhadap SMK3 Kapan dilakukan peninjauan ulang ?
BELUM
BELUM
BELUM
4.
1.4.1. Apakah tenaga kerja terlibat dalam penjadwalan konsultasi ? 1.4.2. Apakah dibuat prosedure yang memudahkan konsultasi mengenai perubahan yang mempunyai implikasi terhadap K3 ? 1.4.3. Apakah telah dibentuk P2K3 ? 1.4.4. Apakah ketua P2K3 dari pimpinan puncak/pengurus perusahaan ? 1.4.5. Apakah sekretaris P2K3 sudah Ahli K3 ? 1.4.6. Apakah P2K3 menitik beratkan kegiatan pada pengembangan kebijakan dan prosedur untuk mengendalikan resiko ?
YA
100
100
100
BELUM
SUDAH YA
100 100
100 100
100 100
BELUM YA
0 100
0 100
0 100
NO.
KRITERIA
CHECKLIST 1.4.7. Apakah P2K3 mengadakan pertemuan secara teratur Apakah hasil pertemuan disebarluaskan ditempat kerja 1.4.8. Apakah P2K3 melaporkan kegiatannya secara teratur ? 1.4.9. Apakah dibentuk kelompok-kelompok kerja ? Apakah kelompok kerja tsb dipilih dari wakil-wakil tenaga kerja yg ditunjuk sebagai penanggung jawab K3 ditempat kerjanya ? Apakah wakil-wakil tenaga kerja tsb telah mendapat / diberikan pelatihan sesuai peraturan perundangan ? 1.4.10. Apakah tenaga kerja diberi informasi tentang informasi kelompoknya ?
NILAI 0 0 0 100
TOTAL NILAI 0
% 0
0 300
0 100
YA YA SUDAH LESAN
100 100 50 50 50
2. STRATEGI PENDOKUMENTASIAN
NO. 1. KRITERIA 2.1. Perencanaan Rencana Startegi K3. CHECKLIST 2.1.1. Apakah petugas yg berkompeten telah mengidentifikasi dan menilai potensi bahaya dan resiko K3 ? 2.1.2. Apakah perencanaan strategi K3 telah ditetapkan ? Apakah perencanaan startegi K3 telah diterapkan untuk mengendalikan potensi bahaya dan resiko K3 yang telah di identifikasi ? 2.1.3. Apakah telah dibuat rencana khusus yg berkaitan dg : - produk - proses - proyek - tempat kerja tertentu 2.1.4. Apakah rencana yang dibuat didasarkan pada : - potensi bahaya - insiden - catatan K3 sebelumnya 2.1.5. Apakah rencana tersebut menetapkan : - tujuan K3 perusahaan yang dapat diukur - menetapkan prioritas - menyediakan sumber daya 2. 2.2. Manual Sistem Manajemen K3 2.2.1. Apakah manual SMK3 meliputi : - kebijakan - tujuan - rencana - prosedur K3 untuk semua tingkatan dlm perusahaan YA/TIDAK KETERANGAN belum NILAI 0.0 TOTAL NILAI 0 %
belum belum
0 0
0 0
400
100
0 0 0
0 0 0 50
16
0 0 50 20 20 20
NO.
KRITERIA
CHECKLIST 2.2.2. Apakah telah dibuat manual khusus yg berkaitan dg : - produk - proses - tempat kerja tertentu 2.2.3. Apakah manual SMK3 mudah di dapat oleh semua personil dalam perusahaan ?
NILAI 0
TOTAL NILAI 0
% 0
belum
3.
2.3.1. Apakah informasi tentang kegiatan dan masalah K3 disebarluaskan kepada seluruh tenaga kerja ? 2.3.2. Apakah catatan-catatan informasi K3 : - dipelihara - disediakan untuk seluruh tenaga kerja dan orang lain yang sedang ketempat kerja .
sudah
100
100
100
belum belum
0 0
0 0
0 100 50 50 0
200
ya tidak ya
100 0 100
200
ada
tertulis
100
100
ada
lesan
50
50
NO.
KRITERIA
CHECKLIST 3.2.3. Apakah kontrak-kontrak di tinjau ulang untuk menjamin bahwa pemasok dapat memenuhi persyaratan K3 bagi pelanggan ? 3.2.4. Apakah tinjauan ulang kontrak dipelihara dan di dokumentasikan ?
NILAI 50
TOTAL NILAI 50
tidak
% 50
50
67
100
50
% 50
4. PENGENDALIAN DOKUMEN
NO. 1. KRITERIA 4.1. Persetujuan dan Pengeluaran Dokumen CHECKLIST 4.1.1. Dokumen K3 a. Pengesahan pembuatan b. Pengesahan pemakaian c. Laporan pengecekan, pemeriksaan dan pengujian berkala/khusus d. Sertifikasi K3 e. Sertifikasi Operator f. Surat keterangan terdaftar g. Dokumen teknik lainnya. 4.1.2. Apakah distribusi dokumen tercantum dlm dokuemn tsb 4.1.3. Apakah dokumen K3 terbaru disimpan secara sistematis pada tempat yang ditentukan ? 4.1.4. Apakah dokumen K3 yang usang disingkirkan ? Apakah dokumen K3 usang yang disimpan untuk keperluan tertentu diberi tanda khusus ? 2. 4.2. Perubahan dan Modifikasi 4.2.1. Apakah terdapat sistem untuk membuat dan menyetujui perubahan dokumen K3 ? 4.2.2. Apakah terjadi perubahan dokumen ? Apakah diberikan alasan terjadinya perubahan dan tertera dalam dokumen atau lampirannya ? 4.2.3. Apakah terdapat prosedur pengendalian dokumen atau daftar seluruh dokumen yang menentukan status dari setiap dokumen ( dalam upaya mencegah penggunaan dokumen yang usang ) YA/TIDAK KETERANGAN NILAI TOTAL NILAI %
400
57
0 0
0 0
0 0 0
belum belum
0 0
0 0
0 0
belum
5. PEMBELIAN
NO. 1. KRITERIA 5.1. Spesifikasi dari pembelian barang dan jasa. CHECKLIST 5.1.1. Apakah terdapat prosedure yang terdokumentasi yang dapat menjamin bahwa spesifikasi teknik dan informasi lain yang relevan dengan keselamatan dan kesehatan kerja telah diperiksa sebelum keputusan untuk membeli 5.1.2. Apakah spesifikasi pembelian setiap sarana produksi/ jasa sudah dilengkapi dengan spesifikasi yang sesuai dg peraturan perundang-undangan/standart K3 ? 5.1.3. Apakah didalam pembelian dilakukan konsultasi dengan tenaga kerja yang potensial ? 5.1.4. Apakah perlu dibutuhkan pelatihan berhubungan dg pembelian dan pemakaian sarana produksi ? 2. 5.2. Sistem Verivikasi untuk barang dan jasa yg dibeli 5.2.1. Apakah barang dan jasa yang dibeli diperiksa kesesuaiannya dengan spesifikasi pembeliannya ? YA/TIDAK KETERANGAN ada NILAI 100.0 TOTAL NILAI 100 % 100
ada
100
100
100
ada
100
100
100
ya
100
100
100
ya
100
100
100
3.
5.3. Kontrol barang dan 5.3.1. Apakah barang dan jasa yang dipasok pelanggan, sebe jasa yg dipasok lum digunakan terlebih dahulu di identifikasi potensi pelanggan. bahaya dan dinilai resikonya ? 5.3.2. Apakah produk yang disediakan pelanggan dapat di identifikasi dengan jelas ?
ya
100
100
100
ya
100
100
100
10
YA YA
LESAN
100 75
175
87.5
ADA
LESAN
50
50
50
BELUM
50
50
50
YA
100
100
100
YA
DALAM PRS
75
75
75
YA YA
100 100
100 100
100 100
11
NO.
KRITERIA
CHECKLIST 6.1.9. Apakah didalam upaya pengendalian resiko dilakukan peninjauan ulang apabila terjadi perubahan proses kerja
NILAI 75
TOTAL NILAI 75
% 75
2.
6.2. Pengawasan
6.2.1. Apakah dilakukan pengawasan pada setiap mesin produksi dan alat-alat pengamannya melalui : - pemeriksaan peraturan prosedur pemakaian - pemeriksaan berkala / khusus 6.2.2. Apakah dilakukan pengecekan kepada tenaga kerja yang melayani memiliki SIO dan sesuai dengan kelasnya atau ketrampilan lain non SIO ? 6.2.3. Apakah pengawas ikut serta dalam identifikasi sumber bahaya dan membuat upaya pengendalian ? 6.2.4. Apakah pengawas diikut sertakan dalam pelaporan dan penyelidikan penyakit akibat kerja dan kecelakaan ? 6.2.5. Apakah pengawas ikut serta dalam proses konsultasi ?
YA YA YA SMABELUM
100.0 100 50
200
100
50
50
BELUM
BELUM
BELUM YA
0 100
0 100
0 100
3.
6.3.1. Apakah persyaratan tugas tertentu termasuk di persyaratkan kesehatan di dalam menyeleksi & menempatkan tenaga kerja ? 6.3.2. Apakah didalam penugasan pekerjaan pelayanan pesawat, mesin atau peralatan produksi sesuai dengan SIO yang dimiliki ?
BELUM SEL
50
50
50
4.
6.4.1. Apakah dilakukan penilaian lingkungan kerja untuk mengetahui daerah-daerah yang memerlukan pembatasan ijin masuk ?
SUDAH
100
100
100
12
NO.
KRITERIA
CHECKLIST 6.4.2. Apakah terdapat pengendalian atas tempat-tempat dg pembatasan ijin masuk ( misal pada saat pengujian pesawat angkat perlu ada tanda batas atau larangan masuk daerah berbahaya ) 6.4.3. Apakah fasilitas-fasilitas dan layanan yang tersedia di tempat kerja sesuai dengan standar & pedoman teknis 6.4.4. Apakah rambu-rambu menganai keselamatan & pintu darurat dipasang sesuai dg standart dan pedoman teknis
NILAI 100
% 100
ADA
100.0
100
100
ADA
100
100
100
5.
6.5.1. Apakah ada jadwal pemeliharaan ( harian, mingguan, bulanan, tahunan ) & pemeriksaan & pengujian berkala atas semua pesawat/mesin dan peralatan kerja lainnya 6.5.2. Apakah semua catatan yg memuat data-data secara rinci dari kegiatan pemeriksaan, pemeliharaan, perbaikan dan perubahan-perubahan yg dilakukan atas sarana produksi harus disimpan dan dipelihara ? 6.5.3. Apakah semua pesawat/mesin-mesin harus diiventarisasi baik keberadaannya maupun masa berlaku pengesahan pemakaiannya ? 6.5.4. Apakah untuk perawatan dilakukan oleh personil yang mampu untuk perbaikan/perubahan dilakukan oleh perusa haan yang memiliki SKT ?
ADA
100
100
100
ADA SEBAG
25
25
25
ADA
100
100
100
TIDAK
13
NO.
KRITERIA
CHECKLIST 6.5.5. Apakah dalam perubahan atau perbaikan pesawat mesin/ peralatan ada pengesahan gambar rencana yg disetujui Disnakertrans dan pelaksanaannya dilakukan oleh perusa haan yang memiliki SKT ? 6.5.6. Apakah prosedur permintaan pemeliharaan yg mencakup ketentuan mengenai peralatan-peralatan dengan kondisi keselamatan yang kurang baik dan perlu segera untuk di perbaiki ? 6.5.7. Apakah terdapat sistem penandaan bagi alat yang sudah tidak aman lagi jika digunakan atau yang sudah tidak di gunakan lagi ? 6.5.8. Apakah dilakukan sistem penguncian pengoperasian ( lock out sistem ) untuk mencegah agar sarana produksi tidak dihidupkan sebelum saatnya ? 6.5.9. Apakah ada prosedur penandaan status untuk menjamin bahwa peralatan produksi dalam kondisi yang aman untuk dioperasikan ?
NILAI 0
TOTAL NILAI 0
% 0
YA
LESAN
75
75
75
BELUM
SIMPAN DGD
25.0
25
25
BELUM
BLM SEL
25
25
25
BELUM
6.
6.6. Pelayanan
6.6.1. Apakah penanggung jawab K3 melaksanakan pemeriksan/ pengujian sesuai standart dan menggunakan layanan yg sudah di standarisasi sesuai dengan mesin/pesawat dan menyiapkan SKT/SK AK3 yang berlaku ? 6.6.2. Apakah disusun prosedur untuk menjamin bahwa pemberian pelayanan memenuhi persyaratan ( dibuat peraturan yang terkait dengan ketentuan pelaksanaan kontrak/= kontraktor )
BELUM
ADA
LESAN
25
25
25
14
NO. 7.
CHECKLIST 6.7.1. Apakah keadaan darurat yang potensial telah di identifikasikan ? 6.7.2. Apakah prosedur keadaan darurat diuji & ditinjau secara rutin oleh petugas yang berkompeten ? 6.7.3. Apakah tenaga kerja mendapat instruksi dan pelatihan mengenai prosedur keadaan darurat ? 6.7.4. Apakah petugas yang menangani keadaan darurat diberikan pelatihan khusus ? 6.7.5. Apakah instruksi keadaan darurat dan hubungan keadaan darurat diperlihatkan secara jelas kepada semua T.K. ? 6.7.6. Apakah instalasi Alarm kebakaran selalu dilakukan pemeliharaan dan pengujian berkala oleh pegawai pengawas AK3 atau jasa K3 yang ditunjuk ? 6.7.7. Apakah kesesuaian dan penempatan APAR sesuai dengan pertauran dan standar yang berlaku ( tinggi, mudah di lihat, dan dijangkau ) ?
NILAI 0
TOTAL NILAI 0
% 0
BELUM
YA/TDK
50
50
50
BELUM
BELUM
0.0
BELUM ADA
YA
100
100
100
8.
6.8.1. Apakah peralatan P3K tersedia dan memenuhi standar dan pedoman teknis yang berlaku ? 6.8.2. Apakah petugas P3K sudah dilatih ?
YA
50
50
50
BELUM
NO.
KRITERIA
CHECKLIST
YA/TIDAK KETERANGAN
NILAI
TOTAL NILAI
2062.5
662.5
475
525
150
200 2012.5
50.3125
2062.5
7. SETANDART PEMANTAUAN
NO. 1. KRITERIA 7.1. Pemeriksaan Bahaya. CHECKLIST 7.1.1. Apakah inspeksi tempat kerja dengan cara kerja dilaksanakan secara teratur ? 7.1.2. Apakah inspeksi dilaksanakan bersama oleh wakil pengurus dan wakil tenaga kerja yang telah memperoleh pelatihan mengenai identifikasi potensi bahaya ? 7.1.3. Apakah didalam inspeksi itu mencari masukan & petugas yang melakukan tugas ditempat yang dipeiksa ? 7.1.4. Apakah dibuat daftar pemeriksaan ( Checklist ) untuk di gunakan pada saat inspeksi ? 7.1.5. Apakah laporan inspeksi diajukan kepada pengurus dan P2K3 sesuai dengan kebutuhan ? 7.1.6. Apakah tindakan korektif dipantau untuk menentukan efektifitasnya ? 2. 7.2. Pemantauan Lingkungan Kerja 7.2.1. Apakah pemantauan lingkungan kerja dilaksanakan secara teratur dan hasilnya dicatat dan dipelihara ? 7.2.2. Apakah pemantauan lingkungan kerja meliputi : - Faktor fisik - Faltor kimia - Faktor biologi - Faktor fisiologi - Faktor psikologi YA/TIDAK KETERANGAN YA NILAI 100.0 TOTAL NILAI 100 % 100
BELUM
YA
100
100
100
YA
SEBAG
50
50
50
YA
LESAN
50
50
50
YA
LESAN
50
50
50
YA
100
100
100
YA YA YA BELUM BELUM
300
60
16
NO. 3.
CHECKLIST 7.3.1. Apakah terdapat sistem yang terdokumentasi mengenai : ( alat pemeriksaan, ukur dan uji ) - Identifikasi - kalibrasi - Pemeliharaan dan penyimpanan 7.3.2. Apakah alat dipelihara dan dikalibrasi oleh petugas yang berkompeten ?
YA/TIDAK KETERANGAN
NILAI
TOTAL NILAI
300
100
100
100
4.
7.4.1. Apakah dilakukan pemeriksaan kesehatan kepada tenaga kerjanya : - Awal - Berkala - Khusus 7.4.2. Apakah dilakukan identifikasi keadaan dimana pemeriksaan kesehatan dilakukan ? 7.4.3. Apakah didalam pemeriksaan dilakukan oleh dokter yang ditunjuk sesuai dengan peraturan yang berlaku ? 7.4.4. Apakah perusahaan menyediakan pelayanan kesehatan kerja sesuai dengan peraturan perundangan yg berlaku ? 7.4.5. Apakah catatan mengenai pemantauan kesehatan dibuat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ?
ADA YA YA BELUM
25 100 100 0
225
75
YA/TDK
50
50
50
YA/TDK
50
50
50
BELUM
17
8.1. Pelaporan keadaan 8.1.1. Apakah terdapat prosedur proses pelaporan sumber darurat bahaya ? Apakah personil diberitahukan proses pelaporan sumber bahaya ? 8.2. Pelaporan insiden 8.2.1. Apakah terdapat prosedur terdokumentasi yg menjamin bahwa semua kecelakaan kerja ditempat kerja dilaporkan 8.2.2. Apakah setiap kecelakaan kerja dilaporkan sesuai dengan peraturan perundangan ?
2.
BELUM
YA/TDK
50
50
3.
8.3.1. Apakah perusahaan mempunyai prosedur penyelidikan kecelakaan kerja yang dilaporkan ? 8.3.2. Apakah penyelidikan dilakukan oleh petugas atau Ahli K3 yang terlatih ? 8.3.3. Apakah laporan penyelidikan berisi saran-saran & jadwal waktu pelaksanaan usaha perbaikan ? 8.3.4. Apakah tanggung jawab diberikan kepada petugas yang ditunjuk melaksanakan tindakan perbaikan ? 8.3.5. Apakah tindakan perbaikan di diskusikan dengan tenaga kerja ditempat terjadinya kecelakaan ? 8.3.6. Apakah efektifitas tindakan perbaikan dipantau ?
BELUM
BELUM
TDK
YA
100
100
100
YA
100
100
100
YA
100
100
100
18
NO. 4.
CHECKLIST 8.4.1. Apakah terdapat prosedur untuk menangani masalah K3 yang timbul dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku ? 8.4.2. Apakah tenaga kerja diberi informasi mengenai prosedur penanganan masalah K3 dan menerima informasi informa si kemajuan penyelesaiannya ?
NILAI 0.0
TOTAL NILAI 0
% 0
BELUM
19
9.1. Penanganan secara 9.1.1. Apakah terdapat prosedur untuk mengidentifikasi potensi manual & mekanis bahaya dan menilai resiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis ? 9.1.2. Apakah identifikasi dan penilaian dilakukan oleh petugas yang berkompeten ? 9.1.3. Apakah perusahaan menerapkan dan meninjau ulang cara pengendalian resiko yang berhubungan dengan penanganan secara manual atau mekanis ? 9.1.4. Apakah dilakukan prosedur untuk penanganan bahan meliputi metode pencegahan terhadap kerusakan, tumpahan dan kebocoran ?
BELUM
BELUM
sudah
tdk TERTU
50
50
50
2.
9.2.1. Apakah terdapat prosedur yang menjamin bahwa bahan yang disimpan dan dipindahkan dengan cara yang aman ( alat angkat/angkut ) 9.2.2. Apakah terdapat prosedur pengendalian bahan yang dapat rusak/kadaluarsa 9.2.3. Apakah terdapat prosedur bahwa bahan dibuang secara aman ?
SUDAH
TDK TERTU
50
50
50
SUDAH
TDK TERTU
50
50
50
sdh
TDK TERTU
50
50
50
3.
9.3.1. Apakah perusahaan telah mendokumentasikan prosedur mengenai penyimpanan, penanganan & pemindahan bahan-bahan berbahaya yang sesuai dengan peraturan perundangan, standart dan pedoman teknis ?
belum
20
NO.
KRITERIA
CHECKLIST 9.3.2. Apakah ada lembar data keselamatan ? 9.3.3. Apakah terdapat sistem untuk mengidentifikasi dan pemberian label pada bahan-bahan berbahaya ? 9.3.4. Apakah terdapat rambu peringatan ? 9.3.5. Apakah terdapat prosedur penanganan bahan-bahan yang berbahaya ? 9.3.6. Apakah petugas yang menangani bahan berbahaya terlatih ?
% 100 100
100 50
100 50
100 50
belum
21
10.1. Catatan Keselama- 10.1.1. Apakah perusahaan mempunyai prosedur untuk mengiden tan dan Kesehatan tifikasi, mengumpulkan, mengarsipkan, memelihara dan Kerja. menyimpan catatan K3 ? 10.1.2. Apakah UU, peraturan, standar dan pedoman teknis yang relevan dipelihara pada tempat yang mudah didapat ? 10.1.3. Apakah terdapat prosedur yang menentukan persyaratan untuk menjaga kerahasiaan catatan ? 10.1.4. Apakah catatan mengenai peninjauan ulang dan pemeriksaan dipelihara ? 10.1.5. Apakah catatan kompensasi kecelakaan kerja & rehabilita si kesehatan dipelihara.
belum
belum
belum
ada
100
100
100
2.
10.2.1. Apakah data K3 yang terbaru dikumpulkan dan di analisis 10.2.2. Apakah laporan rutin K3 dibuat dan disebarluaskan di dalam perusahaan.
belum belum
0 0
0 0
0 0
22
ya ya
100 100
100 100
100 100
ya
100
100
100
23
ya ya
100 100
100 100
100 100
ya
100
100
100
ya
100
100
100
ya
100
100
100
ya ya ya
ya
100
100
100
24
NO. 3.
CHECKLIST 12.3.1. Apakah pelatihan diberikan kepada semua tenaga kerja termasuk tenaga kerja baru dan yang akan dipindahkan ? 12.3.2. Apakah dilakukan pelatihan kepada tenaga kerja jika ada perubahan sarana produksi atau proses ? 12.3.3. Apakah dilakukan pelatihan penyegaran ?
YA/TIDAK KETERANGAN ya
NILAI 100.0
% 100
ya
100
100
100
belum belum
0 0
0 0
0 0
4.
12.4.1. Apakah perusahaan mempunyai program pengenalan untuk semua tenaga kerja dengan memasukkan materi kebijakan dan prosedur K3 ? 12.4.2. Apakah terdapat prosedur yang menetapkan persyaratan untuk memberikan briefing kepada pengunjung & mitra kerja guna menjamin K3 ?
belum
5.
12.5.1. Apakah ada pelatihan khusus bagi tenaga kerja sebagai syarat untuk mendapatkan SIO sesuai dengan peraturan yang ada ?
belum
25