지급 조건 및 분할 납부

**지급 조건**은 판매 대금 결제에 관련된 모든 조건을 명시하여 고객이 적시에 정확하게 청구서 결제를 할 수 있도록 합니다.

지급 조건은 보통 판매주문서, 고객 청구서, 공급업체 청구서 등의 문서에 정의되어 있습니다. 지급 조건에는 다음과 같은 내용이 포함됩니다:

  • 결제 기한

  • 조기 결제 할인

  • 기타 결제 조건

**분할 납부**를 통해 판매자가 미리 지정한 금액과 결제일에 따라 고객이 청구서를 부분 결제할 수 있습니다.

Example

즉시 결제

청구서 발행일에 전액을 결제해야 합니다.

15일 (또는 15 영업일)

청구서 발행일로부터 15일 후에 전액을 지불해야 합니다.

21 MFI

청구서 날짜 기준으로 다음 달 21일까지 전액을 지불해야 합니다.

익월 말 30% 선불

청구서 발행일에 30%를 지불해야 합니다. 나머지 잔액은 다음 달 말일까지 지불해야 합니다.

2% 10일, 순액 30 EOM

10일 이내에 지불하는 경우 2% :doc:`현금 할인 <cash_discounts>`이 적용됩니다. 그렇지 않으면 청구일의 다음 달 말에 전액을 납부해야 합니다.

참고

  • 지급 조건을 :doc:`선결제 청구서 </applications/sales/sales/invoicing/down_payment>`와 혼동하면 안됩니다. 특정 주문에 대해 고객에게 여러 개의 청구서를 발행하는 경우에는, 지급 조건이나 분할 납부가 아니라 청구서 발행 정책을 따라야 합니다.

  • 이 페이지에서 설명하고 있는 지급 조건 기능은, :doc:`이용약관 <terms_conditions>`과는 다릅니다. 이는 콘텐츠 사용, 반품 정책 및 기타 재화 및 서비스 판매와 관련된 정책과 관련된 계약상의 의무를 명시하는 데 사용할 수 있습니다.

환경 설정

새로운 지급 조건을 생성하려면 다음과 같이 진행하세요:

  1. :menuselection:`회계 –> 환경 설정 –> 지급 조건`으로 이동하여 :guilabel:`새로 만들기`를 클릭합니다.

  2. 지급 조건 필드에 이름을 입력합니다. 해당 필드에 있는 이름은 내외부 판매 주문에 모두 표시됩니다.

  3. 조기 할인 확인란을 선택한 후 할인율, 할인 일수 및 세금 감면 필드를 입력하고 필요한 경우 :doc:`현금 할인 <cash_discounts>`을 추가하세요.

  4. 납부 기한 섹션에 규정 (약관)을 추가하여 납부 항목과 기한을 지정합니다. 조건을 지정해 놓으면 납부 기한은 자동으로 계산됩니다. 이 기능은 **분할 납부**를 관리할 때 특히 유용합니다 (약관이 여러 개인 지급 조건).

    약관을 추가하려면, 줄 추가`를 클릭하고 할인 금액을 지정한 다음 :guilabel:`기한 필드에 입력한 후 이후 필드를 작성하여 기한을 결정합니다.

  5. 문서 (판매주문서나 청구서 등)에 표시할 텍스트를 미리 보기 열에 있는 회색 텍스트 상자에 입력합니다.

  6. 필요한 경우, 분할 납부 날짜 표시 확인란을 선택하여 청구서 보고서에 각 결제 항목의 내역과 만기일을 표시합니다.

대신에 *월말 이전*의 날짜를 지정하려면 이후 필드에 음수 값을 사용하세요

지급 조건이 올바르게 설정되어 있는지 테스트하려면, 예시 줄에 있는 청구서 날짜를 입력하여 해당 지급 조건에 있는 결제 금액과 결제 기한을 생성합니다.

중요

조건은 기한 순서대로 계산됩니다.

Example

다음 예시의 경우, 30%는 발행 당일에 납부해야 하고 나머지 70%는 다음 달 말에 납부해야 합니다.

지급 조건의 예시입니다. 첫 번째 줄의 30%는 즉시 납부해야 합니다. 두 번째 줄에 있는 나머지 70%는 다음 달 말에 납부해야 합니다.

지급 조건 사용하기

지급 조건을 사용하도록 하려면 지급 조건 필드를 켜면 됩니다:

  • 연락처: 연락처에 있는 새로운 판매주문서, 청구서 및 업체 청구서에 기본 지급 조건을 자동으로 설정합니다. 연락처 양식의 판매 및 구매 탭에서 수정할 수 있습니다.

  • 견적서/판매주문서: 견적서 또는 판매주문서에서 생성된 모든 청구서에 특정한 지급 조건을 자동으로 설정합니다.

지급 조건은 약관 드롭다운 목록이 켜져 있으면 납부 기한 필드를 사용하여 지정할 수 있습니다:

  • 고객 청구서: 청구서에 특정한 지급 조건을 설정합니다.

  • 공급업체 청구서: 업체 청구서에 특정한 지급 조건을 설정합니다.

공급업체 청구서에 지급 조건을 설정해 놓으면, 공급업체에서 주로 할부 또는 현금 할인 항목을 여러 개 다루고 있는 경우 조건을 관리하는 데 유용합니다. 그렇지 않은 경우에는, **납부 기한**을 직접 설정하는 것으로 충분합니다. 지급 조건이 이미 지정되어 있는 경우에는 필드를 비워 놓고 날짜를 선택합니다.

전표 항목

청구서에 특정 지급 조건이 있는 경우에는, 모든 납부 기한 계산 결과에 대해 하나의 *전표*를 사용하여 서로 다른 *전표 항목*을 생성합니다.

이렇게 하면 Odoo에서 잔액에 대한 납부 기한뿐만 아니라, 각각의 납부 기한일까지 고려하기 때문에 :doc:``후속 조치 </applications/finance/accounting/payments/follow_up>` 및 :doc:`조정 </applications/finance/accounting/bank/reconciliation>`을 더욱 편리하게 진행할 수 있게 됩니다. 또한 :ref:`미수금 보고서 <customer-invoices/aging-report>`를 더욱 정확하게 산출해 낼 수 있습니다.

Example

미수금으로 차변 기재된 금액이 만기일이 구분된 두 개의 전표 항목으로 나뉩니다.

이 예시에서는, 다음과 같은 지급 조건으로 $1000의 청구서를 발행했습니다: 발행 당일 30% 지불, 나머지 70%는 익월 말 지급

계정

마감 기한

차변

대변

미수금

2월 21일

300

미수금

3월 31일

700

판매 품목

1000

미수금으로 차변 기록된 $1000은 두 개의 개별 전표 입력 항목으로 나뉩니다. 두 항목 모두 고유한 기한 날짜가 있습니다.