MwSt.-Einheiten

Wichtig

Dies gilt nur für Umgebungen mit mehreren Unternehmen.

Eine MwSt.-Einheit ist eine Gruppe von umsatzsteuerpflichtigen Unternehmen, die rechtlich unabhängig voneinander sind, aber finanziell, organisatorisch und wirtschaftlich eng miteinander verbunden sind und daher als ein und dasselbe umsatzsteuerpflichtige Unternehmen betrachtet werden. MwSt.-Einheiten sind nicht obligatorisch, aber wenn sie gebildet werden, müssen die Unternehmen der Einheit demselben Land angehören, dieselbe Währung verwenden und ein Unternehmen muss als repräsentatives Unternehmen der MwSt.-Einheit bestimmt werden. MwSt.-Eeinheiten erhalten eine spezielle Ust-IdNr., die nur für Steuererklärungen bestimmt ist. Die Vertretungsgesellschaften behalten ihre Ust-IdNr., die für kommerzielle Zwecke verwendet wird.

Example

Unternehmen A schuldet 300.000,00 € an Mehrwertsteuer und Unternehmen B kann 280.000,00 € an Mehrwertsteuer zurückfordern. Sie schließen sich zu einer MwSt.-Einheit zusammen, sodass sich die beiden Beträge ausgleichen und sie gemeinsam nur 20.000,00 € an Mehrwertsteuer zahlen müssen.

Konfiguration

Um eine MwSt.-Einheit zu konfigurieren, gehen Sie zu Einstellungen ‣ Allgemeine Einstellungen, scrollen Sie nach unten zum Abschnitt Unternehmen und klicken Sie auf Unternehmen verwalten. Wählen Sie das Unternehmen aus, das als Vertreter fungieren soll, und füllen Sie im Reiter Allgemeine Informationen die Pflichtfelder für den XML-Export aus, wenn Sie den Steuerbericht exportieren: Unternehmensname, Adresse, MwSt., Währung, Telefon und E-Mail.

Reiter „Allgemeine Informationen“

Klicken Sie dann auf den Reiter MwSt.-Einheiten, Zeile hinzufügen, und wählen Sie entweder eine bestehende MwSt.-Einheit aus oder erstellen Sie eine neue. Geben Sie einen Namen für die Einheit, das Land der zugehörigen Unternehmen und des Steuerberichts, das Unternehmen, das Hauptunternehmen, das als Vertreter dient, und die Ust-IdNr. der MwSt-Einheit ein.

Reiter „MwSt.-Einheiten“

Steuerposition

Da Transaktionen zwischen Komponenten derselben VAT-Einheit nicht der Mehrwertsteuer unterliegen, ist es möglich, eine Steuerzuordnung (Steuerposition) zu erstellen, um die Anwendung der Mehrwertsteuer auf Transaktionen zwischen Komponenten zu vermeiden.

Vergewissern Sie sich, dass zuvor ein verbundenes Unternehmen ausgewählt wurde, und gehen Sie dann zu Buchhaltung –> Konfiguration –> Steuerpositionen, und erstellen Sie eine Neue Steuerposition. Klicken Sie im Reiter Steuerzuordnung, wählen Sie die Steuern auf Produkt, die normalerweise für nichtverbundene Transaktionen angewendet wird, und wählen Sie unter Zu erhebende Steuer die 0%-Steuer, die für verbundene Transaktionen angewendet werden soll.

Führen Sie dasselbe für den Reiter Kontozuordnung durch, falls erforderlich, und wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes verbundenes Unternehmen in Ihrer Datenbank.

Example

Je nach Ihrem Lokalisierungspaket können die Steuern von dem angezeigten Screenshot abweichen.

Steuerzuordnung der Steuerposition für MwSt.-Einheit

Dann weisen Sie die Steuerposition zu, indem Sie die Kontakte-App öffnen. Suchen Sie nach einem Unternehmen, und öffnen Sie die Karte des Kontakts. Klicken Sie auf den Reiter Verkauf & Einkauf, und geben Sie im Feld Steuerposition die Steuerposition ein, die für die MwSt.-Einheit erstellt wurde. Wiederholen Sie diesen Vorgang für jedes Formular der Karte des *verbundenen Unternehmens in jeder Unternehmensdatenbank.

Steuerbericht

Das vertretemde Unternehmen kann auf den aggregierten Steuerbericht der MwSt.-Einheit zugreifen, indem es auf Buchhaltung ‣ Berichtswesen ‣ Steuerbericht geht und die MwSt.-Einheit in Steuereinheit auswählt. Dieser Bericht enthält die aggregierten Transaktionen aller Unternehmen und der XML-Export enthält den Namen und die MwSt.-Nummer des Hauptunternehmens.

Steuerbericht: MwSt.-Einheit