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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****8352
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年4月22日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 雨娇 MR0013 抽纸 340张/包 12包/提 | 1 | 25.0 | 雨娇\MR0013 | 验收通过 | |
2 | 南孚 7号2粒 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\7号2粒 | 验收通过 | |
3 | 南孚 5号2粒装 普通干电池 | 5 | 25.0 | 南孚/NANFU\5号2粒装 | 验收通过 | |
4 | 超威 除菌洁厕精900g 洁厕剂 单瓶装 | 18 | 178.2 | 超威\除菌洁厕精900g | 验收通过 | |
5 | 得力 0012 订书钉 (1000枚/盒) | 10 | 18.0 | 得力/deli\0012 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |