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一、采购人名称: ****8105台
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****8105****超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N457********24106002
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 天威 维修 数码维修工具 打印机加墨服务 | 天威/PRINT-RITE维修 | 次 | 9.00 | 100 | 900 |
2 | 奔图 CTL-350HK 粉盒 | 奔图/PantumCTL-350HK | 个 | 8.00 | 580 | 4640 |
3 | 绿联 HDMI分配器 1进2出 分配器/分频器/分支器 | 绿联/UgreenHDMI分配器 1进2出 | 套 | 2.00 | 180 | 360 |
4 | 得力 DLC-912硒鼓 硒鼓 | 得力/deliDLC-912硒鼓 | 套 | 2.00 | 280 | 560 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****8105台
联系人: 刘敏
联系电话: 0996-****084
传真:
地址: ****县胜利路8105台
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: