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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:侯强
项目联系电话:131****0111
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市黄河路188号
采购单位联系人和联系方式:侯强:131****0111
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****59971
采购单位预算编码:106002
三、成交信息
成交日期:2025年4月17日
总成交金额(元):1542.4 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区**市新区黄河路文林小区26号楼107号 | 1542.4 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 联想 TX800 刻录机 | 联想/lenovo | TX800 | 1 | 280.0 | 280.0 | |
2 | 无型号 PU/PVC笔记本 学习笔记本 | 无品牌 | 无型号 | 10 | 25.0 | 250.0 | |
3 | 无型号 U盘 | 无品牌 | 无型号 | 1 | 80.0 | 80.0 | |
4 | 南孚 27A/12V 普通干电池 | 南孚/NANFU | 27A/12V | 10 | 16.0 | 160.0 | |
5 | 得力 2043 美工刀 | 得力/deli | 2043 | 3 | 6.8 | 20.4 | |
6 | 得力 3839 装订耗材 空心钻头 | 得力/deli | 3839 | 1 | 108.0 | 108.0 | |
7 | 绿联 CM475 连接线/连接器/转换器 | 绿联/Ugreen | CM475 | 1 | 65.0 | 65.0 | |
8 | 得力 0012 订书钉 12# 1000枚/盒 | 得力/deli | 0012 | 3 | 22.0 | 66.0 | |
9 | 天章 封皮纸 | 天章/TANGO | A4皮纹纸 | 3 | 28.0 | 84.0 | |
10 | 好媳妇 胶棉拖把 | 好媳妇 | AGW-7105A-1 | 1 | 76.0 | 76.0 | |
11 | 晨好 631 印油/印泥/** | 晨好 | 631 | 2 | 16.5 | 33.0 | |
12 | 联想 DVD+R 光盘 | 联想/lenovo | DVD+R | 2 | 160.0 | 320.0 | |
13 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: