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********超市采购项目 (项目编号:**** )采购已经结束,现将采购结果公示如下:
一、项目信息
项目名称:********超市采购项目采购项目
项目编号:****
项目联系人:王瑞
项目联系电话:139****4813
采购计划文号:
采购计划金额(元):
项目所在行政区划编码:654202
项目所在行政区划名称:**维吾尔自治区**地区**市
报价起止时间: -
二、采购单位信息
采购单位名称:****
采购单位地址:**市新区水林综合大楼3楼
采购单位联系人和联系方式:王瑞:138****6248
采购单位社会统一信用代码或组织机构代码:****37642
采购单位预算编码:401003
三、成交信息
成交日期:2025年3月17日
总成交金额(元):3000 (人民币)
成交供应商名称、联系地址及成交金额:
序号 | 成交供应商名称 | 成交供应商地址 | 成交金额(元) |
1 | **** | **维吾尔自治区**地区****地区乌****花园小区57-61号商铺 | 3000.0 |
四、项目用途、简要技术要求及合同履行日期:
五、成交标的名称、规格型号、数量、单价、成交金额:
序号 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) | 成交金额(元) | 报价明细 |
1 | 得力 58117 铅笔 | 得力/deli | 58117 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
2 | 晨光 AXP96317 橡皮 | 晨光/M G | AXP96317 | 3 | 30.0 | 90.0 | |
3 | 马培德 324445CH 订书钉 | 马培德/Maped | 324445CH | 6 | 1.5 | 9.0 | |
4 | 得力 3989 电源板(插线板) | 得力/deli | 3989 | 2 | 45.0 | 90.0 | |
5 | 公牛 GN-216 电源板(插线板) | 公牛/BULL | GN-216 | 1 | 58.0 | 58.0 | |
6 | 得力 3343 PU/PVC笔记本 | 得力/deli | 3343 | 24 | 10.0 | 240.0 | |
7 | 得力 7406 打印/复印纸(A3打印纸) | 得力/deli | 7406 | 5 | 200.0 | 1000.0 | |
8 | 得力 pe胶带 | 得力/deli | 胶带 | 3 | 20.0 | 60.0 | |
9 | 晨光 ASGN7103 胶棒 | 晨光/M G | ASGN7103 | 5 | 48.0 | 240.0 | |
10 | 得力 7302液体胶水 胶水 | 得力/deli | 7302液体胶水 | 23 | 1.2 | 27.6 | |
11 | 公牛 PCB插座 | 公牛/BULL | GN-B2063 | 3 | 70.0 | 210.0 | |
12 | 得力 77794 剪刀 | 得力/deli | 77794 | 2 | 12.0 | 24.0 | |
13 | 南孚 电池/电力配件(5号电池) | 南孚/NANFU | 5号 | 3 | 10.0 | 30.0 | |
14 | 得力 8551S 票夹/长尾夹 | 得力/deli | 8551S | 6 | 9.0 | 54.0 | |
15 | 得力 0012 高强度订书钉 订书钉 | 得力/deli | 0012 高强度订书钉 | 6 | 6.9 | 41.4 | |
16 | 得力 ****629 修正液/修正带/修正贴(修正带) | 得力/deli | ****629 | 6 | 5.0 | 30.0 | |
17 | 斑马 RJF10 替芯/铅芯 | 斑马/ZEBRA | RJF10 | 51 | 1.0 | 51.0 | |
18 | 得力 33238 中性笔 | 得力/deli | 33238 | 5 | 30.0 | 150.0 | |
19 | 得力/deli 6600黑色 中性笔 | 得力/deli | 6600黑色 | 5 | 12.0 | 60.0 | |
20 | 南孚5号电池 | 南孚/NANFU | 南孚5号 | 1 | 125.0 | 125.0 | |
21 | 齐心A858抽杆夹10个装 | 齐心/Comix | 858 | 10 | 35.0 | 350.0 | |
22 | 【运费】 | 1 | 0.0 |
六、其他补充事宜: