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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****9729
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2025年1月8日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 晨光 k35 中性笔 | 3 | 90.0 | 晨光/M G\k35 | 验收通过 | |
2 | 得力 5654 文件袋 | 10 | 30.0 | 得力/deli\5654 | 验收通过 | |
3 | 得力 6058 剪刀 | 1 | 10.0 | 得力/deli\6058 | 验收通过 | |
4 | 莱特 3015 单据/收据/凭证 | 5 | 15.0 | 莱特\3015 | 验收通过 | |
5 | 欣乐 A4 70g 8包/箱 打印/复印纸 | 1 | 180.0 | 欣乐/UPM Copykid\A4 70g 8包/箱 | 验收通过 | |
6 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |