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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****大全
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N578********24201
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 得力 6982 水彩笔 | 得力/deli6982 | 盒 | 20.00 | 16.5 | 330 |
2 | 得力 66667 笔袋 | 得力/deli66667 | 个 | 20.00 | 13.5 | 270 |
3 | 得力 71065 橡皮擦 | 得力/deli71065 | 盒 | 20.00 | 1.65 | 33 |
4 | 得力/deli7900皮面笔记本-16K-80张(黑) | 得力/deli7900 | 本 | 20.00 | 16 | 320 |
5 | 得力/deli S72 签字笔中性笔水笔 1mm (单位:支) 黑色 | 得力/deliS72 | 支 | 20.00 | 4.75 | 95 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: 孙莹
联系电话: 158****3331
传真:
地址: **区**大街150街
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址:
附件信息: