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一、 *采购人名称: ****
二、 *履约供应商名称: ****
三、 *采购项目编号: ****
四、 *合同编号: ****2954
五、 *验收单位: ****
六、 *验收日期: 2024年12月13日
七、 *验收结果:
序号 | 服务内容 | 验收数量 | 验收金额(元) | 验收标准\规格型号\技术标准 | 验收结果 | 备注 |
1 | 西玛 8809 单据/收据/凭证 (差旅/粘贴单) | 10 | 35.0 | 西玛/simaa\8809 | 验收通过 | |
2 | 天威 Q2612A 黑 硒鼓 | 1 | 75.0 | 天威/PRINT-RITE\Q2612A 黑 | 验收通过 | |
3 | 晨光 ADM95099 资料册 | 5 | 150.0 | 晨光/M G\ADM95099 | 验收通过 | |
4 | 得力 3185 PU/PVC笔记本 | 4 | 92.0 | 得力/deli\3185 | 验收通过 | |
5 | 晨光/M G AGP17512 中性笔 | 100 | 200.0 | 晨光/M G\AGP17512 | 验收通过 | |
6 | 晨光/M G MG7104 25g固体胶棒【12支/盒】 | 5 | 17.5 | 晨光/M G\MG7104 | 验收通过 | |
7 | 【运费】 | 1 | 0.0 | 验收通过 |