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一、采购人名称: ****
二、供应商名称: ****
三、采购项目名称: ****网上超市项目
四、采购项目编号: ****
五、合同编号: 11N691********24101802
六、合同内容:
序号 | 标项名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
1 | 晨光 ADM95079 文件袋 | 晨光/M GADM95079 | 只 | 50.00 | 6 | 300 |
2 | 英雄 616plus 钢笔 | 英雄/HERO616plus | 支 | 36.00 | 16 | 576 |
3 | 得力 7665 胶装本 | 得力/deli7665 | 本 | 20.00 | 20 | 400 |
4 | 晨光 APYRA60900 档案袋 | 晨光/M GAPYRA60900 | 个 | 20.00 | 20 | 400 |
5 | 课业本/教学用本 | 无品牌校务日记 | 本 | 82.00 | 5 | 410 |
6 | 得力 8554-D 票夹/长尾夹 | 得力/deli8554-D | 盒 | 2.00 | 22 | 44 |
7 | 晨光 ADM94817B 档案盒 | 晨光/M GADM94817B | 个 | 50.00 | 12 | 600 |
服务要求或标的基本概况:
七、其它事项:
无
八、联系方式
1、 采购人名称: ****
联系人: ****
联系电话: 138****8849
传真:
地址: **县梧桐大路1919号
2、运维公司名称: ****公司
联系人: 客服人员
联系电话: 400-****-7190
传真: 0571-****5512
地址: **市**区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、****管理部门名称:
联系人:
监督投诉电话:
传真:
地址: